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重慶市長(cháng)壽區菩提街道辦事處

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[ 索引號 ] 11500221MB0T34936A/2022-00003 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 長(cháng)壽區菩提街道 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-01-21 [ 發(fā)布日期 ] 2022-01-21

菩提街道辦事處2022年部門(mén)預算公開(kāi)


一、單位基本情況

(一)職能職責

1.執行本級人民代表大會(huì )決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令;

2.執行全街道的社會(huì )和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算,管理本轄區內的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chǎn)監督管理、移民開(kāi)發(fā)、計劃生育等行政工作;

3.保護社會(huì )主義的全民所有財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會(huì )秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權益;

5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策,保障少數民族的權利和尊重少數民族的風(fēng)俗習慣,尊重民族宗教信仰;

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利;

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

1.黨政辦公室:統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調、文秘等職責。

2.黨建工作辦公室:統籌負責基層黨建、群團等職責。

3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室:統籌負責經(jīng)濟發(fā)展規劃、農村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟社會(huì )統計、扶貧開(kāi)發(fā)等職責。

4.民政和社區事務(wù)辦公室:統籌負責民政、教育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。

5.平安建設辦公室:統籌負責信訪(fǎng)、社會(huì )治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

6.規劃建設管理環(huán)保辦公室:統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環(huán)衛、環(huán)境保護等職責。

7.財政辦公室:統籌負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績(jì)效評價(jià)、村級財務(wù)管理等職責。

8.應急管理辦公室:統籌負責安全生產(chǎn)綜合監管、應急管理、交通建設等職責;承擔消防管理工作任務(wù)。

9.街道人大辦公室:承辦街道人大工作委員會(huì )決定事項實(shí)施的督促、檢查;承辦街道人大工作委員會(huì )的各項會(huì )議;做好本轄區內的區人大代表聯(lián)系,以及區人大代表視察、調研、執法檢查、工作評議等履職服務(wù)保障;協(xié)助做好區人大代表議案、建議督辦等工作。

10.綜合行政執法辦公室:集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環(huán)境保護、城市管理、衛生健康、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政執法權。

(三)單位構成

菩提街道辦事處管理的公益一類(lèi)事業(yè)單位7個(gè),機構規格均為正科級,經(jīng)費形式為財政全額撥款,2020年度未單獨核算。

1.社區事務(wù)服務(wù)中心:主要承擔對社區服務(wù)工作的統籌指導、社會(huì )事務(wù)、衛生、計生等方面服務(wù)工作。

2.社區文化服務(wù)中心:主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作。

3.勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所:主要承擔城鄉居民就業(yè)、再就業(yè)和農村富余勞動(dòng)力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作。

4.退役軍人服務(wù)站:主要承擔關(guān)系轉接、聯(lián)絡(luò )接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和八一、春節等節日以及重大變故走訪(fǎng)慰問(wèn)等具體事務(wù),搭建政策咨詢(xún)、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習交流等活動(dòng)場(chǎng)所。

5.綜合行政執法大隊:與綜合行政執法辦公室實(shí)行統籌運行的機制,集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環(huán)衛、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監督權和行政處罰權。

6.農業(yè)服務(wù)中心:主要承擔農業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農村土地流轉、扶貧等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作。

7.?物業(yè)服務(wù)中心主要承擔指導本轄區內住宅小區業(yè)主大會(huì )成立及業(yè)主委員會(huì )的選舉、監督業(yè)主大會(huì )和業(yè)主委員會(huì )依法履行職責、協(xié)助做好物業(yè)專(zhuān)項維修資金管理、調解物業(yè)管理糾紛等事務(wù)性工作。菩提街道社區事務(wù)服務(wù)中心不承擔物業(yè)方面職責。

單位基本情況

二、?部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2022年年初預算數4432.96萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款4432.96萬(wàn)元。收入較去年減少223.71?萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款減少223.71萬(wàn)元。

(二)支出預算:2022年年初預算數?4432.96萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出?4432.96萬(wàn)元。支出較去年減少4432.96?萬(wàn)元,主要是基本支出增加275.42?萬(wàn)元,項目支出增加51.71?萬(wàn)元。

二、?部門(mén)預算情況說(shuō)明

2022年一般公共預算財政撥款收入4432.96?萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出4432.96萬(wàn)元,比2021年減少?223.71萬(wàn)元。其中:基本支出2324.31?萬(wàn)元,比2021年減少275.42萬(wàn)元,主要原因是縮減開(kāi)支過(guò)緊日子,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,保障街道各部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出2108.65萬(wàn)元,比2021年增加51.71萬(wàn)元,主要增加對困難群眾的救助保障等,主要用于村社區運轉、臨聘人員勞務(wù)費用、民政項目、城市服務(wù)管理等重點(diǎn)工作。

2022年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,政府性基金預算支出0萬(wàn)元,比2021年減少15.5萬(wàn)元,主要原因是菩提街道辦事處2022年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費預算4.75萬(wàn)元,比2021年減少1.25萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2021年同樣無(wú)預算,主要原因是菩提街道辦事處2022年無(wú)因公出國(境)費用安排;公務(wù)接待費0.72萬(wàn)元,比2021年減少0.28?萬(wàn)元,主要原因是過(guò)緊日子,減少接待支出;公務(wù)用車(chē)運行維護費4.03萬(wàn)元,比2021年減少0.97?萬(wàn)元,主要原因是過(guò)緊日子減少公務(wù)用車(chē)支出;公務(wù)用車(chē)購置費 0萬(wàn)元,與2021年同樣無(wú)預算,主要原因是菩提街道辦事處2022年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費用安排。

四、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費628.8萬(wàn)元,比上年減少36.43萬(wàn)元,主要原因為過(guò)緊日子,節省開(kāi)支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。菩提街道辦事處2022年無(wú)政府采購預算安排。

3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,我街道辦事處2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2108.65萬(wàn)元。其中:一般性項目20個(gè),涉及資金2108.65萬(wàn)元;重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。項目支出績(jì)效目標申報表和部門(mén)整體績(jì)效目標申報表見(jiàn)附件。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛3輛,其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、執勤執法用車(chē)0輛。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。

五、?專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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