[ 索引號 ] | 11500221009304668J/2023-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政 |
[ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區石堰鎮 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長(cháng)壽區石堰鎮人民政府2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
? ? ? 一、單位基本情況
(一)職能職責。1.統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調、文秘等職責;2.統籌負責基層黨建、群團等職責;3.統籌負責經(jīng)濟發(fā)展規劃、農村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟社會(huì )統計、扶貧開(kāi)發(fā)等職責;4.統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責;5.統籌負責信訪(fǎng)、社會(huì )治安綜合治理、防范和處理邪教等職責;6.統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環(huán)衛、環(huán)境保護等職責;7.統籌負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績(jì)效評價(jià)、村級財務(wù)管理等職責;8.統籌負責安全生產(chǎn)綜合監管、應急管理等職責;承擔消防管理工作任務(wù);9.承辦鎮人民代表大會(huì )及其主席團決議決定執行的督促、檢查;承辦鎮人民代表大會(huì )等各項會(huì )議;負責鎮人大代表視察、調研、執法檢查、工作評議等代表履職服務(wù)保障;做好鎮人大代表議案、建議督辦相關(guān)工作;做好本轄區內區、鎮人大代表選舉服務(wù),以及區人大代表履職服務(wù)等工作;10.集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環(huán)境保護、城市管理、衛生健康、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政執法權。
(二)單位構成。重慶市長(cháng)壽區石堰鎮人民政府內設黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。下設機構7個(gè),分別是石堰鎮農業(yè)服務(wù)中心、石堰鎮勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、石堰鎮文化服務(wù)中心、石堰鎮退役軍人服務(wù)站、石堰鎮綜合執法大隊、石堰鎮產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心和石堰鎮建設環(huán)保服務(wù)中心。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數3556.99萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款3556.99萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少1699.01萬(wàn)元,主要是民政經(jīng)費預算轉由區級民政部門(mén)編報。
(二)支出預算:2023年年初預算數3556.99萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出1060.34萬(wàn)元,教育支出26.58萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出516.55萬(wàn)元,衛生健康支出116.18萬(wàn)元,節能環(huán)保支出10.49萬(wàn)元,城鄉社區支出8萬(wàn)元,農林水支出1736.56萬(wàn)元,金融支出1萬(wàn)元,住房保障支出121.28萬(wàn)元。支出較去年減少1699.01萬(wàn)元,主要是基本支出增加50.04萬(wàn)元,項目支出減少1749.06萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2023年一般公共預算財政撥款收入3556.99萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出3556.99萬(wàn)元,比2022年減少1699.01萬(wàn)元。其中:基本支出2245.56萬(wàn)元,比2022年增加50.04萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出1311.42萬(wàn)元,比2022年減少1749.06萬(wàn)元,主要原因是民政經(jīng)費預算轉由區級民政部門(mén)編報,主要用于村社區運轉及公共服務(wù)項目等重點(diǎn)工作。
石堰鎮人民政府部門(mén)2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費預算25萬(wàn)元,比2022年增加6.5萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,比2022年減少0.5萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運行維護費25萬(wàn)元,比2022年增加7萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費386.97萬(wàn)元,比上年減少104.21萬(wàn)元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。本年度無(wú)政府采購預算額度。
3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,我鎮2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1311.42萬(wàn)元。其中:一般項目15個(gè),涉及資金1311.42萬(wàn)元;重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛9輛,其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執勤執法用車(chē)2輛。2023年一般公共預算無(wú)安排購置車(chē)輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:楊植??聯(lián)系方式:023-40822381?