[ 索引號 ] | 11500221009304385A/2024-00024 | [ 發(fā)文字號 ] | 無(wú)文號 |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區長(cháng)壽湖鎮 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長(cháng)壽區長(cháng)壽湖鎮農業(yè)服務(wù)中心2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
長(cháng)壽湖鎮農服中心主要完成農林水利、規劃建設、文化旅游、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障、綜合執法、建設環(huán)保等領(lǐng)域的管理與服務(wù)工作。以下為各部門(mén)主要職能職責:
1、農業(yè)服務(wù)中心:主要承擔農業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作;
2、文化服務(wù)中心:主要承擔文化、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作;
3、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所:主要承擔城鄉居民就業(yè)、再就業(yè)和農村富余勞動(dòng)力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作;
4、退役軍人服務(wù)站:主要承擔關(guān)系轉接、聯(lián)絡(luò )接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪(fǎng)慰問(wèn)等具體事務(wù),搭建政策咨詢(xún)、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習交流等活動(dòng)場(chǎng)所;
5、綜合行政執法大隊:與綜合行政執法辦公室實(shí)行統籌運行的機制,集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環(huán)衛、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監督權和行政處罰權。
6、旅游服務(wù)中心:主要承擔轄區內旅游發(fā)展、管理宣傳等事務(wù)性工作。
7、建設環(huán)保服務(wù)中心:主要承擔環(huán)境保護、村鎮建設管理、市容市政、環(huán)衛、園林綠化管理等事務(wù)性工作。
(二)單位構成。
本單位為重慶市長(cháng)壽區長(cháng)壽湖鎮人民政府所屬二級預算單位,單位類(lèi)型為公益一類(lèi)事業(yè)單位。
農服中心設置事業(yè)單位7個(gè):農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊、旅游服務(wù)中心、建設環(huán)保服務(wù)中心。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數1461.79萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款1461.79?萬(wàn)元。收入較去年增加?145.63萬(wàn)元,主要是農林水經(jīng)費撥款增加?146.63萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年年初預算數?1461.79萬(wàn)元,其中:農林水支出?1173.52萬(wàn)元,教育支出?6.68萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出170.77萬(wàn)元,衛生健康支出?57.35萬(wàn)元,住房保障支出?53.47萬(wàn)元。支出較去年增加?145.63萬(wàn)元,主要是基本支出增加?117.33萬(wàn)元,項目支出增加?28.3萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入1461.79萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出1461.79萬(wàn)元,比去年增加145.63萬(wàn)元。其中:基本支出1329.79萬(wàn)元,比去年增加117.33萬(wàn)元,主要原因是農林水支出增加118.33萬(wàn)元,主要用于保障事業(yè)在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出132萬(wàn)元,比去年增加28.3萬(wàn)元,主要原因是農村綜合改革支出增加40萬(wàn)元,農業(yè)事業(yè)支出減少11.7萬(wàn)元,主要用于對村級公益事業(yè)建設等重點(diǎn)工作。
2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年無(wú)“三公”經(jīng)費預算。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
2、我單位2024年初無(wú)政府采購情況。
3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,我單位2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款132萬(wàn)元。其中:一般項目2個(gè),涉及資金132萬(wàn)元;無(wú)重點(diǎn)專(zhuān)項。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,我單位無(wú)所屬車(chē)輛。2024年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:金語(yǔ)嫣??聯(lián)系方式:023-40361488