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[ 索引號(hào) ] 1250022157213344XR/2021-00004 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長(zhǎng)壽區(qū)公共民生工程中心 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-18 [ 發(fā)布日期 ] 2021-10-18

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公共民生工程建設(shè)管理服務(wù)中心2020年部門決算情況公開

日期:2021-10-18

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公共民生工程建設(shè)管理服務(wù)中心

2020年部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公共民生工程建設(shè)管理服務(wù)中心為區(qū)政府辦管理的公益一類事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格為正處級(jí),經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。由原重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公共工程建設(shè)管理中心和重慶市長(zhǎng)壽區(qū)建設(shè)置業(yè)管理中心整合而成(掛重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公共工程建設(shè)管理中心和重慶市長(zhǎng)壽區(qū)建設(shè)置業(yè)管理中心兩塊牌子)。主要負(fù)責(zé)定向銷售住房、公租房、廉租房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理;承擔(dān)授權(quán)區(qū)域內(nèi)的城市建設(shè)任務(wù);代建黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的公益性項(xiàng)目;相關(guān)國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)和管理;適度進(jìn)行商品房開發(fā)以及相關(guān)項(xiàng)目的聚商選資和管理服務(wù)等工作。??

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)公共民生建管中心下設(shè)4個(gè)科室,分別為綜合科、財(cái)務(wù)科、建設(shè)管理科以及社會(huì)事務(wù)科。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門2020年度收入總計(jì)50.5萬(wàn)元,支出總計(jì)50.5萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加4.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.92%,主要原因是工資調(diào)標(biāo)。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2020年度收入合計(jì)50.5萬(wàn)元,較上年決算增加4.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.92%,主要原因是工資調(diào)標(biāo)。其中:財(cái)政撥款收入50.5萬(wàn)元,占100.00%。

3.支出情況。本部門2020年度支出合計(jì)50.5萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.92%,主要原因是工資調(diào)標(biāo)。其中:基本支出50.5萬(wàn)元,占100.00%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入情況。本部門2020年度財(cái)政撥款收入50.5萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4.56萬(wàn)元增長(zhǎng)9.92%。主要原因是工資調(diào)標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門2020年度財(cái)政撥款支出50.5萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4.56萬(wàn)元增長(zhǎng)9.92%。主要原因是工資調(diào)標(biāo) 較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)社會(huì)保障與就業(yè)支出4.73萬(wàn)元,占9.37%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。

2)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.29萬(wàn)元,占4.53%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。

3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出41.11萬(wàn)元,占81.41%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。

4)住房保障支出2.37萬(wàn)元,占4.69%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出50.5萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)47.2萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加9.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.54%,主要原因是工資調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)3.3萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少4.74萬(wàn)元,下降58.96%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、水電費(fèi)。

(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

?2020年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是無(wú)公務(wù)車輛、無(wú)公務(wù)接待、也未安排單位人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是無(wú)公務(wù)車輛、無(wú)公務(wù)接待、也未安排單位人員出國(guó)出訪。

?(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是未安排單位人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是未安排單位人員出國(guó)出訪。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是未購(gòu)置車輛。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是未購(gòu)置車輛。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是無(wú)車輛。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是無(wú)車輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是無(wú)公務(wù)接待。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是無(wú)公務(wù)接待。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人。2020年本部門人均接待費(fèi)0.00元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至202012月31日,本部門共有車輛0輛。

(三)政府采購(gòu)支出情況說明

2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,主要原因是2020年度我單位未進(jìn)行政府采購(gòu),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

2020年我單位無(wú)項(xiàng)目支出。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。??

(七)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-40426180


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