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重慶市長(cháng)壽區區人力資源和社會(huì )保障局

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[ 索引號 ] 115002215520052481/2024-00020 [ 發(fā)文字號 ] 無(wú)
[ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 長(cháng)壽區人力社保局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-25 [ 發(fā)布日期 ] 2024-01-25

重慶市長(cháng)壽區就業(yè)和人才中心2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

日期:2024-01-25

一、單位基本情況

(一)職能職責。1組織實(shí)施城鄉就業(yè)發(fā)展規劃和年度計劃,負責城鄉就業(yè)工作目標管理及考核的事務(wù)性工作2貫徹落實(shí)就業(yè)創(chuàng )業(yè)政策和失業(yè)保險法律法規,提供公共就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù);承擔失業(yè)保險有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作3開(kāi)展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng )業(yè)等職業(yè)培訓4負責基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺、人力資源基礎臺帳建設及充分就業(yè)社區()創(chuàng )建工作5承接相關(guān)部門(mén)授權或委托的人才交流服務(wù)6負責高校畢業(yè)生檔案接收管理、實(shí)名登記及見(jiàn)習基地管理工作7負責人力資源市場(chǎng)日常管理,提供招聘、求職等服務(wù);負責流動(dòng)人員人事檔案管理、人事代理及流動(dòng)黨員管理等服務(wù)工作8負責城鄉就業(yè)統計及人力資源市場(chǎng)供求信息監測工作9完成上級交辦的其他工作。

(二)單位構成根據長(cháng)委編發(fā)20234號文件,長(cháng)壽區就業(yè)和人才中心為長(cháng)壽區人力社保局管理的副處級公益一類(lèi)事業(yè)單位,經(jīng)費形式為財政全額撥款。下設綜合科財務(wù)科、就業(yè)指導科、職業(yè)培訓科人才服務(wù)科、創(chuàng )業(yè)指導科、失業(yè)保險科、人力資源管理科等8個(gè)內設機構

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數1113.38萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款1113.38萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加113.57萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費預算收入增加,“鴻雁計劃”獎勵項目預算支出減少,新增職工養老保險專(zhuān)項補助經(jīng)費項目。

(二)支出預算:2024年年初預算數1113.38萬(wàn)元,其中:教育支出2.83萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出1031.09萬(wàn)元,衛生健康支出36.42萬(wàn)元,住房保障支出43.04萬(wàn)元。支出較去年增加113.57萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費預算支出增加,“鴻雁計劃”獎勵項目預算支出減少,新增職工養老保險專(zhuān)項補助經(jīng)費項目。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入1113.38萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出1113.38萬(wàn)元,比2023增加113.57萬(wàn)元。其中基本支出662.18萬(wàn)元,比2023增加5.77萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費預算支出增加;項目支出451.2萬(wàn)元,比2023增加107.8萬(wàn)元,主要原因是“鴻雁計劃”獎勵項目預算支出減少,新增職工養老保險專(zhuān)項補助經(jīng)費項目

長(cháng)壽區就業(yè)和人才中心2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024“三公”經(jīng)費預算6萬(wàn)元,2023年減少0.5萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費2萬(wàn)元,2023持平,主要用于接待部市和區縣間各種檢查、調研、交流;公務(wù)用車(chē)運行維護費4萬(wàn)元,2023年減少0.5萬(wàn)元,主要原因是加強公車(chē)管理,控制公車(chē)出行;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費113.28萬(wàn)元,比上年減少0.7萬(wàn)元主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,我局2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款451.2萬(wàn)元。其中:重點(diǎn)專(zhuān)項項目3個(gè),涉及資金451.2萬(wàn)元。項目支出績(jì)效目標申報表見(jiàn)附件。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202312月,就業(yè)和人才中心共有車(chē)輛2輛,其中應急保障用車(chē)2輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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