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重慶市長(cháng)壽區區政務(wù)服務(wù)管理辦公室

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[ 索引號 ] 11500221MB191965XH/2022-00001 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 長(cháng)壽區政務(wù)服務(wù)管理辦 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-01-21 [ 發(fā)布日期 ] 2022-01-21

重慶市長(cháng)壽區政務(wù)服務(wù)管理辦公室2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.牽頭負責行政審批制度改革等政府職能轉變和“放管服”日常工作

2. 負責推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”相關(guān)工作

3. 負責全區政務(wù)服務(wù)事項的動(dòng)態(tài)管理,承擔行政審批和政務(wù)服務(wù)方式創(chuàng )新指導工作,牽頭跨部門(mén)審批業(yè)務(wù)流程再造和運行協(xié)調

4. 負責區政務(wù)服務(wù)平臺建設管理,并組織實(shí)施

5. 負責對鎮(街道)公共服務(wù)中心和村(社區)便民服務(wù)中心,對經(jīng)允許部門(mén)單獨設立的辦事窗口(分中心)的政務(wù)服務(wù)工作,進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和監督考核工作

6. 負責對區政務(wù)服務(wù)平臺及工作人員的政務(wù)服務(wù)、行政效能進(jìn)行監督檢查和管理

7. 負責受理政務(wù)服務(wù)咨詢(xún)投訴,對反映事項進(jìn)行研判、交辦、督辦、辦理反饋和考核,并會(huì )同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行查處

8. 完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構成

本部門(mén)內設4個(gè)科室:綜合科、職能轉變協(xié)調科、督查科、基層指導科。部門(mén)下設正科級事業(yè)單位:行政服務(wù)中心

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2022年年初預算數2264.97萬(wàn)元,全部為一般公共預算撥款。收入較去年減少54.78萬(wàn)元,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款減少54.78萬(wàn)元。

(二)支出預算:2022年年初預算數2264.97萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出2210.83萬(wàn)元,教育支出1.54萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出26.36萬(wàn)元,衛生健康支出13.06萬(wàn)元,住房保障支出13.18萬(wàn)元。支出較去年減少54.78萬(wàn)元,主要是基本支出減少29.3萬(wàn)元,項目支出減少25.48萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2022年一般公共預算財政撥款收入2264.97萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出2264.97萬(wàn)元,比2021減少54.78萬(wàn)元。其中:基本支出307.4萬(wàn)元,比2021減少29.3萬(wàn)元,主要原因是職業(yè)年金等人員經(jīng)費減少,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出1957.57萬(wàn)元,比2021減少25.48萬(wàn)元,主要原因是2021一次性項目不再納入2022年預算,主要用于建設智慧政務(wù)“一張網(wǎng)”等重點(diǎn)工作

本部門(mén)2022無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費預算7.5萬(wàn)元,2021持平。其中:公務(wù)接待費3萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費4.5萬(wàn)元,2021“三公”經(jīng)費預算保持一致。本年無(wú)因公出國(境)費公務(wù)用車(chē)購置費預算

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費70.89萬(wàn)元,比上年增加7.69萬(wàn)元,主要原因是新調入人員公用經(jīng)費增加。主要用于辦公費、郵電費、差旅費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額7.5萬(wàn)元:政府采購貨物預算7.5萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購7.5萬(wàn)元:政府采購貨物預算7.5萬(wàn)元。

3. 績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,我2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款787.57萬(wàn)元。其中:一般性項目9個(gè),涉及資金787.57萬(wàn)元。項目支出績(jì)效目標申報表和部門(mén)整體績(jì)效目標申報表見(jiàn)附件

4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202112月,所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)12022年一般公共預算安排購置車(chē)輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:黃英哲??聯(lián)系方式:023-40404929

部門(mén)預算公開(kāi)表.pdf

2022年項目支出績(jì)效目標公開(kāi)表.pdf

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